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      文件管理制度

      時間:2024-05-30 18:43:10 管理

      [合集]文件管理制度

        在現(xiàn)在社會,制度起到的作用越來越大,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。大家知道制度的格式嗎?以下是小編精心整理的文件管理制度,歡迎閱讀與收藏。

      [合集]文件管理制度

      文件管理制度1

        一、目的

        為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學(xué)化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作出明確規(guī)定,實現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應(yīng)性。結(jié)合公司實際工作情況,特制定本制度。

        二、適用范圍

        適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修改、廢止和備案。

        三、定義

        1、文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關(guān)活動的重要依據(jù)和工具。

        2、受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

        3、非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標(biāo)識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

        4、外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關(guān)活動有關(guān)的文件(法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)。

        四、職責(zé)

        1、公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責(zé)文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責(zé)在全公司范圍內(nèi)對制度執(zhí)行的指導(dǎo)及監(jiān)督。

        2、各部門產(chǎn)生的內(nèi)部使用的文件由部門負責(zé)人或者指定人員負責(zé)文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

        3、文件編制、審批、發(fā)布的權(quán)責(zé)

       ?。?)各部門負責(zé)制定部門職責(zé)范圍內(nèi)的制度文件。

        (2)管理者代表負責(zé)組織相關(guān)部門和人員負責(zé)組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

       ?。?)人事行政部為公司文件規(guī)范化統(tǒng)籌管理部門,負責(zé)公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。

        五、文件分級分類

        文件分級

        1、一級文件:公司戰(zhàn)略規(guī)劃具有長期指導(dǎo)性、規(guī)范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統(tǒng)文件。包括但不限于公司員工手冊、經(jīng)營管理規(guī)范等。

        2、二級文件:規(guī)范各專業(yè)職能管理、服務(wù)規(guī)范管理等方面的文件。

        3、三級文件:各職能管理、服務(wù)規(guī)范等具體實施的作業(yè)指導(dǎo)流程及相關(guān)技術(shù)文件、操作規(guī)定、規(guī)范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業(yè)方法和標(biāo)準(zhǔn)。

        4、四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業(yè)結(jié)果所用的表格等。

        六、文件編號、標(biāo)識與控制

       ?。ㄒ唬┪募幪枺篬Microsof1]公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

        注:各部門代號

        部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

       ?。ǘ┪募臉?biāo)識與控制

        1、文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機構(gòu)的文件為受控文件,以編號為受控標(biāo)識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件,不作標(biāo)識;

        2、長期有效的文件予以編號和標(biāo)識,控制其發(fā)放,回收作廢失效版本;

        3、一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標(biāo)題、日期作為標(biāo)識,不必跟蹤回收其過期版本。

        七、文件編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

       ?。ㄒ唬?、行政文件與管理性文件的編制與審批

        (1)公司級行政性文件:公司組織機構(gòu)設(shè)置、人事任免涉及公司經(jīng)營管理、技術(shù)、生產(chǎn)、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責(zé)編制。

        (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術(shù)文件管理制度、財務(wù)管理制度,由各部門依本制度3條負責(zé)編制。

        (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發(fā)布的通知/通告,由相關(guān)職能部門負責(zé)編制。

        (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內(nèi)部業(yè)務(wù)便簽》,部門負責(zé)人審核,常務(wù)副總批準(zhǔn)、審閱和簽發(fā)。

        (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發(fā)單》,部門負責(zé)人審核,常務(wù)副總批準(zhǔn)、審閱和簽發(fā)。

       ?。ǘ⑽募w檔、發(fā)放、保管

        1、文件歸檔

        (1)經(jīng)審批后的文件,人事行政部負責(zé)填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

        (2)各部門收到的文件由部門負責(zé)人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應(yīng)定期予以更新,并將復(fù)印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

        2、文件發(fā)放

        公司受控文件、記錄由人事行政部負責(zé)按以下范圍發(fā)放:

        (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門;

        (2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的相關(guān)部門;

        (3)各個部門都要使用相應(yīng)文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規(guī)定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數(shù)量,填寫發(fā)放編號,并由領(lǐng)用者簽名。

        (4)文件接收部門應(yīng)指定人員接收文件,收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。

        3、文件保管與借閱

        (1)文件保管:所有經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件皆應(yīng)登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

        a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

        b、技術(shù)文件正本按文件歸口存放于文件產(chǎn)生的技術(shù)部門。

        c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應(yīng)的文件接收部門。

        (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續(xù),各部門文件管理人員應(yīng)建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

        (3)存放與硬盤和軟盤的文件應(yīng)有備份,并作出版本標(biāo)識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權(quán)使用的人員進行操作。

        (4)文件的持有者若跨部門調(diào)動或離職,應(yīng)辦理文件交接、歸還手續(xù)。

        八、文件的.更改與回收作廢

        (一)、文件更改

        (1)當(dāng)文件不適應(yīng)需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性,必要時相關(guān)的文件應(yīng)進行同步更改。

        (2)文件更改的起草、審核、批準(zhǔn)由原文件起草、審核、批準(zhǔn)部門/人員按負責(zé)填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

        (3)文件修改內(nèi)容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時應(yīng)進行換版。

        (4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關(guān)系為:每版文件同一版本內(nèi)可以允許修改10次,即修改狀態(tài)號最高是10,當(dāng)超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

        (5)文件更改內(nèi)容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。

        (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發(fā)現(xiàn)文件的問題,提出文件更改意見。

       ?。ǘ⑽募淖鲝U與銷毀

        (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時,原文件應(yīng)作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數(shù)量回收,并登記標(biāo)明回收日期。

        (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標(biāo)注“作廢”字樣。

        (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

       ?。ㄈ?、外來文件管理

        外來文件接收與歸口

        (1)國家法律、法規(guī);國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn);上級主管部門下發(fā)的管理辦法、制度、規(guī)定等外來文件,由人事行政部統(tǒng)一收集管理,并建立《外來文件清單》。

        (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

        (3)外來的一般性通知、公告等需執(zhí)行的文件由公司總經(jīng)理審批后,交由相關(guān)部門傳閱執(zhí)行,履行完畢后,由執(zhí)行部門記錄執(zhí)行情況,交檔案室備檔。

       ?。ㄋ模⒈C芪募墓芾?/p>

        1、保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責(zé)”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責(zé)管理。

        2、保密文件的發(fā)放、傳閱、披露應(yīng)遵守以下原則:

       ?。?)文件密級發(fā)放、傳閱范圍

       ?。?)絕密公司核心領(lǐng)導(dǎo)、絕對信息形成部門的負責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)認為需要讓其知悉的對象

       ?。?)機密公司部門負責(zé)人以上人員,機密信息形成部門的相關(guān)人員及公司領(lǐng)導(dǎo)認為需要讓其知悉的對象

       ?。?)秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關(guān)人員及該部門認為需要讓其知悉的對象

        附件:

        《公司內(nèi)部業(yè)務(wù)便簽》

        《文件審閱簽發(fā)單》

        《受控文件清單》

        《文件發(fā)放登記表》

        《文件更改/評審單》

        《文件銷毀(留用)記錄表》

        《外來文件清單》

        公司內(nèi)部業(yè)務(wù)便簽

        □通報□指示□通知□批復(fù)

        □協(xié)調(diào)□請示□報告□接洽

        給(TO):日期(DATE):年月日

        由(FROM):□請回復(fù)(REPLY)□請歸檔(FILE)

        標(biāo)題(SUBJECT):

        內(nèi)容(MESSAGE):見下文

        (空兩格,正文宋體四號字,表格視情況酌定)

        _____(部門)

        _____年_____月_____日

        起草人:各部門負責(zé)人審簽:

        分管領(lǐng)導(dǎo)審簽:

        總經(jīng)理審簽:

        文件發(fā)放記錄表

        編號:

        序號文件名稱文件編號接收部門份數(shù)簽字發(fā)放/回收日期發(fā)放/回收部門

        編制:年月日

        文件更改/評審單

        編號:

        文件編號

        文件名稱

        更改原因:

        更改內(nèi)容:

        評審結(jié)論:

        評審人員:

        編制:年月日

        文件銷毀(留用)記錄表

        編號:

        序號記錄名稱記錄編號發(fā)放

        日期回收

        日期數(shù)量原因

        編制:年月日

        外來文件清單

        編號:

        序號文件名稱備注

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

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        15

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        17

        18

        19

        20

        21

        22

        23

        編制:年月日

        受控文件清單

        編號:

        序號文件名稱文件編號版/次備注

        編制:年月日

        文件審閱簽發(fā)單

        編號:

        擬文部門

        擬稿

        核稿

        文件名稱

        文件編號

        文件內(nèi)容摘要

        文件發(fā)放范圍

        (擬文部門填寫)主送:董事長□總經(jīng)理□

        抄送:行政人事部□財務(wù)部□營銷部□項目部□

        擬文部門負責(zé)人意見:

        擬發(fā)簽字:

        法務(wù)部意見:

        審簽:

        分管副總意見:

        審簽:

        公司

        總經(jīng)理意見:

        審簽:

        簽發(fā)

        日期

      文件管理制度2

        一、總則

        1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術(shù)文件屬于公司所有。

        2、為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的資料,確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

        3、適用范圍:適用于本廠的技術(shù)文件的管理。

        二、技術(shù)文件的編制

        1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。

        具體包括:

        1)開發(fā)計劃階段:方案設(shè)計、質(zhì)量保障大綱、設(shè)計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

        2)開發(fā)設(shè)計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設(shè)計評審記錄表。

        3)產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

        4)產(chǎn)品維護階段:設(shè)計開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

        2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等必須貼合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。

        3、技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應(yīng)部門編制,各部門應(yīng)對技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、合理性負責(zé)。

        三、技術(shù)文件的提交

        1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中,設(shè)計人員必須按照技術(shù)文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術(shù)文件的完整性。

        2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段,設(shè)計人員都必須按時提交設(shè)計文件,并保存在公司的`服務(wù)器中。每當(dāng)設(shè)計文件發(fā)生重大更改后,設(shè)計人員都必須重新提交文件,以便更新服務(wù)器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

        3、設(shè)計文件的提交以starteam為準(zhǔn),設(shè)計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應(yīng)的目錄。

        4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務(wù)器上進行刪除。

        四、技術(shù)文件的歸檔

        1、各相關(guān)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)文件的審核和批準(zhǔn);技術(shù)文件的編制必須嚴(yán)格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責(zé)、權(quán)、利。

        2、技術(shù)文件應(yīng)保證標(biāo)題欄中的編號、名稱、日期,設(shè)計、校對、審核、批準(zhǔn)等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。

        3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標(biāo)簽上進行總體簽署。

        4、各類歸檔文件經(jīng)確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務(wù)器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

        5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應(yīng)貼有標(biāo)簽,標(biāo)簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

        6、歸檔文件時,須填寫《設(shè)計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

        五、技術(shù)文件的借閱

        1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件,不得非法堅持不具權(quán)限的文件。

        2、若因工作需要,須借閱技術(shù)文件,則需報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并填寫《借閱登記表》,然后方可經(jīng)過獲得的授權(quán)從公司服務(wù)器上下載相應(yīng)的文件進行查閱。

        3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

        4、如有特殊情景需要將文件轉(zhuǎn)與他人或攜帶外出時,須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

        5、文件閱覽之后,須在相關(guān)人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

        六、職責(zé)追究

        各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術(shù)文件,公司將根據(jù)有關(guān)保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內(nèi)部記過處罰,情節(jié)嚴(yán)重者公司將保留追究法律職責(zé)的權(quán)利。

      文件管理制度3

        1、目的:

        為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化管理,做好公司文件管理工作,確保使用文件的統(tǒng)一性和有效性,使之規(guī)范化和制度化,特制定本制度。

        2、適用范圍:

        本制度適用于公司所有文件的管理。

        3、定義:

        公司文件是傳達方針政策,發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。

        4、文件處理程序:

        公司各部門都應(yīng)堅持實事求是、尊重客觀、理論聯(lián)系實際、認真負責(zé)的工作作風(fēng),努力提高文件質(zhì)量和處理效率。文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全,嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。

        4.1總裁辦負責(zé)公司行政文件的編制、發(fā)放、登記、存檔、更改、回收、作廢等管理工作。

        4.2公司各職能部門負責(zé)本部門的文件編制、編號、登記、存檔、更改和專用文件的管理,發(fā)放文件必須在總裁辦備份存檔,并接受總裁辦的.檢查與監(jiān)督。

        5、文件分類:公司的公文主要可分為以下類:

        5.1管理制度:適用于公司各部門的規(guī)范性程序的明確,包括條例、制度、規(guī)定、管理辦法。“條例”一般應(yīng)用于系統(tǒng)性制度匯編;“制度”一般應(yīng)用于某一方面職能的明確;“規(guī)定”應(yīng)用于一項具體工作的明確;“管理辦法”一般是對條例、制度或規(guī)定的細化性操作程序明確。

        5.2工作通知:適用于轉(zhuǎn)發(fā)上級文件,批轉(zhuǎn)下級文件,要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項;

        5.3人事通知適用于公司人員錄用、晉升、調(diào)動、降職、獎懲等事項的公布。

        5.4工作報告適用于下級因為某項工作對上級進行匯報請示的行文。

        5.5會議紀(jì)要適用于公司各級會議進行的記錄的文件。

        5.6對外發(fā)函適用于公司因某項事情對外部機構(gòu)或個人發(fā)送的文件。

        5.7決定、決議:對重要事項或重大行動做出安排,用“決定”;經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項,用“決議”。

        5.8通報:表彰先進,批評錯誤,傳達重要信息。

        5.9請示:向上級請求批示與批準(zhǔn),用“請示”。

        5.10批復(fù):答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。

        6、文件格式:

        6.1公司所有文件采用A4豎版模式,四周頁邊距設(shè)置為2.5CM,頁腳設(shè)置為1.5CM,采用數(shù)字形式;6.2文件首頁頂部添加公司徽標(biāo)和中英文名稱。

        6.3文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位(部門)、抄報(送)單位(部門)等部分組成;

        6.4文件標(biāo)題使用華文中宋體小二號,其他均使用宋體五號,1.5倍行距。標(biāo)題與公司徽標(biāo)間空一行;標(biāo)題下方靠右為發(fā)文編號;發(fā)文編號與正文之間可空一行;正文中小標(biāo)題可使用粗體;章節(jié)段落之間可空一行;文件落款位置偏右,正文與落款之間空二行;有附件的文件,附件在文本正文后落款前列出,與正文間隔一行、與落款間隔二行。

        6.5發(fā)文字號包括代號、年號、順序號;公司各類文件須統(tǒng)一編制發(fā)文編號,編號數(shù)字不分按年度時間順序排序。

        6.5.1公司級發(fā)文瑞普總字【xx】號,一般適用公司級重大決定、戰(zhàn)略、管理制度等方面發(fā)文,其他各部門發(fā)文為該部門為主要責(zé)任的相關(guān)工作文件,一般不具有全局性。 6.5.2人事任免類發(fā)文瑞普人字【xx】號

        6.5.3總裁辦發(fā)文瑞普辦字【xx】號

        6.5.4財務(wù)部發(fā)文瑞普財字【xx】號

        6.5.5研發(fā)部發(fā)文瑞普研字【xx】號

        6.5.6質(zhì)管部發(fā)文瑞普質(zhì)字【xx】號

        6.5.7營銷中心發(fā)文瑞普銷字【xx】號

        6.6簽發(fā)人:制度類和通知類文件在落款處上方應(yīng)加“簽發(fā)人”項目,由相關(guān)負責(zé)人手寫簽名。文件底部應(yīng)添加與文字頁面等寬兩橫線,兩橫線間下添加“報送、發(fā)送、抄送、印制份數(shù)”等項目,1.5倍行距?!皥笏汀睘樾枰私獯宋募目偙O(jiān)級以上領(lǐng)導(dǎo),“主送”對象為該文件直接關(guān)系到的部門或人員,“抄送”對象為該文件不直接相關(guān)卻應(yīng)該了解的部門或人員。對于版面一頁稍多的文件,文檔正文部分可以適當(dāng)縮小行距,使該文件保持在一頁內(nèi),但是如果不能保證蓋章生效和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,在文件的第二頁開頭可寫明此頁無正文的字樣。

        6.7密級:公司文件密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”、“內(nèi)部文件”四級,注在文件的右上角。

        6.8緊急程度:最緊急、最重要、權(quán)重最大的工作或事項,標(biāo)注“緊急”或“急”字樣,經(jīng)理、主管以上人員閱辦此類文件要求引起高度關(guān)注,以最快的速度,組織最有力的資源,統(tǒng)籌安排、科學(xué)組織、協(xié)調(diào)配合、逐項落實,確保工作在規(guī)定的時間內(nèi)按期完成。

        6.9具體要求:

        6.9.1文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容;

        6.9.2文件中包括項目符號、文件編號、統(tǒng)計表、計劃表、序號、專用術(shù)語和百分比必須用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫,分層標(biāo)識。年月日、人名、地名、文件名稱、事物名稱等,一般不要簡稱,文件必須加蓋公司公章。

        6.9.3文件最后一頁的頁腳橫線上方有主題詞;

        6.9.4公司兩頁以上頁數(shù)文件都必須添加頁碼,位置為頁面底端,對齊方式為居中,首頁顯示頁碼,格式為默認格式;

        6.9.5文件內(nèi)容要求按章按條款依次排列,結(jié)構(gòu)完整、層次清楚;實事求是、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、標(biāo)點正確、用字準(zhǔn)確、格式規(guī)范;

        6.9.6本規(guī)定中其他未規(guī)定事宜,應(yīng)按照應(yīng)用文標(biāo)準(zhǔn)格式編輯。

        7、收文:

        7.1收文一律使用《天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司收文簿》;

        7.2外單位來文均由總裁辦指定專人收文,由總裁辦統(tǒng)一拆封、登記,由行政總監(jiān)填寫《文件閱辦單》提出處理意見后,簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報送給有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo),不得積壓遲誤,屬急件的,應(yīng)在接件后即時報送。

        7.3文書處理工作:

        7.3.1文書處理包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦、簽收、保管、立卷歸檔等程序;

        7.3.2部門文件平時的管理,要求實行分類管理,文件夾側(cè)面標(biāo)題設(shè)置為4個字,添加公司徽標(biāo)和英文簡稱。如:行政管理、公司制度、公司證件、數(shù)據(jù)統(tǒng)計。文件夾內(nèi)設(shè)目錄便于查找。標(biāo)題格式詳見附表;

        8、發(fā)文:

        8.1發(fā)文執(zhí)行天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司發(fā)文流程,發(fā)文程序如下:公司內(nèi)部發(fā)文:

        擬稿人→核稿人:部門主管領(lǐng)導(dǎo)(經(jīng)理、總監(jiān))審核→公司主管領(lǐng)導(dǎo)(總監(jiān)、副總裁)核準(zhǔn)→編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案對外發(fā)文:

        擬稿人→部門經(jīng)理或總監(jiān)、副總裁審核→總裁核準(zhǔn)→編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案

        9、附則:

        9.1本制度的最終解釋權(quán)及修改權(quán)歸天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司總裁辦;

        9.2本制度的制定、解釋、修改等工作由公司總裁辦負責(zé),經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后下發(fā);

        9.3本制度自下發(fā)之日起生效。

        9.4附相關(guān)支持性文件。

        9.4.1文件頁面格式

        9.4.2文件閱辦單

        9.4.3公文擬稿紙

        9.4.4標(biāo)題格式

      文件管理制度4

        1、目的

        為了規(guī)范公司各部門和各管理體系文件的編號及文件的日常管理工作,使文件在使用過程中不發(fā)生內(nèi)容重復(fù)、遺留,便于文件的檢索和存檔,特制定本辦法。

        2、適用范圍

        適用于公司所有文件和制度的編號。

        3、術(shù)語

        根據(jù)文件性質(zhì)分為質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、合同文件、文書文件四類。

        3.1體系文件指質(zhì)量手冊、程序文件、支持文件、管理文件、管理通知、質(zhì)量記錄等與質(zhì)量體系有關(guān)的文件。

        3.2技術(shù)文件指產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝技術(shù)文件、檢驗技術(shù)文件、外來技術(shù)文件和其它技術(shù)文件五大類。

        3.3合同文件指除技術(shù)、質(zhì)量合同以外的配套協(xié)議、準(zhǔn)時供貨協(xié)議、各種供方行為規(guī)范承諾書、價格協(xié)議等配套合同和營銷合同等。

        3.4文書文件指公司行政文件、行政規(guī)章、各種請示、一次性的通知等其它與質(zhì)量體系無直接關(guān)聯(lián)的'文件,但以公司級文件頒布的列入公司行政文件類。

        4、職責(zé)

        4.1辦公室負責(zé)行政文書、各種文件的編號和歸口管理。

        4.2財務(wù)部、供銷部負責(zé)合同文件的編號和歸口管理。

        4.3生技部、研發(fā)部負責(zé)技術(shù)、工藝以及質(zhì)量體系文件的編號和歸口管理。

        5、正文

        5.1文件編號規(guī)則

        5.1.1外來文件執(zhí)行原編號。

        5.1.2體系文件編號管理

        5.1.2.1文件類別

        5.1.2.2部門簡稱

        5.1.2.3質(zhì)量手冊編號(Q/SXKXR-QM9001-××××)

        發(fā)布年號

        質(zhì)量手冊代號

        公司標(biāo)準(zhǔn)代號

        5.1.2.4程序文件編號(Q/SXKXR-QP-××××-××××)

        Q/SXKXR –-

        發(fā)布年號

        順序號

        程序文件代號

        公司標(biāo)準(zhǔn)代號

        5.1.2.5管理文件編號(SXKXR-GW-××-×××-××××)

        - -

        發(fā)布年號

        順序號

        部門代號

        管理文件代號

        公司代號

        5.1.2.6作業(yè)文件編號(SXKXR-ZW-××-×××-××××) ××-×××-××××

        發(fā)布年號

        順序號

        部門代號

        作業(yè)文件代號

        公司標(biāo)準(zhǔn)代號

        5.1.2.7管理通知編號(SXKXR-T-××-×××-××××)

        發(fā)布年號

        順序號

        部門代號

        管理通知代號

        公司標(biāo)準(zhǔn)代號

        5.1.2.8質(zhì)量記錄(SXKXR-JL-××-×××)

        -

        順序號

        記錄文件順序號

        質(zhì)量記錄代號

        5.1.2.9表單編號(SXKXR-BD-××-×××-××××)

        ××-×××- ××××

        發(fā)布年號

        順序號

        部門代號

        管理通知代號

        公司標(biāo)準(zhǔn)代號

        5.1.3文件分類:一階文件(質(zhì)量手冊)二階文件:(程序文件)三階文件:(體系支持文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件、制度管理文件等)四階文件:(表單、

        記錄等);一階、二階文件以及公司級通用文件無需注明部門代號,三階文件及各部門發(fā)布的內(nèi)部文件需注明部門代號。

        5.1.4文書文件編號

        5.1.4.1一般文書類別簡稱表(如有文件類別未在此限定內(nèi),可納入綜合類)

        5.1.4.2紅頭文件編號(辦公室【××××】×××號)

        順序號

        發(fā)布年號

        部門代號

        5.1.4.3一般文書編號(SXKXR-××-×-××××-××-×××)如:SXKXR-03-J-20xx-06-001表示辦公室20xx年6月發(fā)出的第一份會議紀(jì)要

        5.2文件編寫規(guī)范

        5.2.1文件分為標(biāo)題→編號→目的→適用范圍→術(shù)語→職責(zé)→正文→接口文件→記錄→附則等十部分(嚴(yán)格執(zhí)行以上編寫順序),可依據(jù)文件性質(zhì)進行適當(dāng)刪減。

        5.2.2體系文件編寫規(guī)范(見附件一)

        5.2.3技術(shù)文件根據(jù)技術(shù)文件編寫規(guī)范進行編寫,技術(shù)文件簡稱JW,文件編號格式:

        年號

        順序號

        部門代號

        技術(shù)文件代號

        公司標(biāo)準(zhǔn)代號

        5.2.4合同文件根據(jù)合同文件編寫規(guī)范進行編寫,合同文件簡稱HW。文件編號格式:

        --

        發(fā)布年號

        順序號

        部門代號

        合同文件代號

        公司標(biāo)準(zhǔn)代號

        5.2.5文書文件編寫規(guī)范

        5.2.5.1紅頭文件編寫規(guī)范(見附件二)

        5.2.5.2報告/請示編寫規(guī)范(見附件三)

        5.2.5.3會議紀(jì)要編寫規(guī)范(見附件四)

        5.2.5.4一般性通知編寫規(guī)范(見附件五)

        5.2.5.5通報編寫規(guī)范(見附件六)

        6、附則

        6.1本辦法從20xx年6月1日開始執(zhí)行。

        6.2本辦法的解釋權(quán)歸公司辦公室。

      文件管理制度5

        1、目的

        為加強與安全生產(chǎn)有關(guān)的文件、記錄和檔案管理,規(guī)范并確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本,加強安全記錄控制和檔案管理,特制定《文件和檔案管理制度》。

        2、工作職責(zé)

        2.1 副總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布安全、環(huán)保、職業(yè)健康等有關(guān)管理體系文件。

        2.2 綜合辦公室負責(zé)體系文件的審核、發(fā)放、更改、歸檔、保管和作廢文件的回收、銷毀,負責(zé)組織體系文件的編制、評審、修訂;負責(zé)檔案的收集、整理、立卷、保管、統(tǒng)計和利用等工作;負責(zé)有關(guān)上級來文的轉(zhuǎn)發(fā)。

        2.3 安環(huán)部負責(zé)組織編制、修訂、評審與安全生產(chǎn)有關(guān)的各類文件,如安全管理制度、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、事故應(yīng)急救援預(yù)案、記錄匯編及其他支持性文件;負責(zé)安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章等的收集、整理、匯總及發(fā)放。

        2.4 職能部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、審核,對職責(zé)范圍內(nèi)記錄的格式及使用負責(zé),對記錄填寫的規(guī)范性進行指導(dǎo)及監(jiān)督,負責(zé)保管職責(zé)范圍內(nèi)檔案的收集、保管和統(tǒng)計工作。

        3、管理要求

        3.1 文件的分類

        方針、目標(biāo)、管理方案;

        管理手冊;

        程序文件、管理制度;

        操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書:

        記錄;

        應(yīng)急預(yù)案;

        其他,包括法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、各級政府主管部門及上級單位下發(fā)的文件、規(guī)定等。

        3.2 文件的編號和標(biāo)識

        管理手冊、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等文件的`編號由部公室負責(zé),按管理體系要求統(tǒng)一進行編號控制。

        文件分為“受控”和“非受控”,并以印章標(biāo)識。受控文件在更改時接受更改服務(wù)。持有文件人員因工作變動,應(yīng)將“受控 ”文件交回文件發(fā)放部門。文件持有人不得私自復(fù)制文件,不得私自向外部人員借用、贈送、轉(zhuǎn)讓。

        國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、各級政府主管部門及上級單位下發(fā)的文件、規(guī)定等采用原名稱及原編號。

        3.3文件的編制、審核和批準(zhǔn)

        安全體系文件由安環(huán)部組織編制、審核,職能部門負責(zé)編制、審核職責(zé)范圍內(nèi)的文件。記錄表格的制定由職能部門同時進行,企業(yè)已有的表格,可在文件中直接引用。

        受控文件經(jīng)審核并確定發(fā)放范圍后,由企業(yè)主要負責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。

        3.4文件的發(fā)放

        安環(huán)部負責(zé)安全體系文件的相關(guān)登記、發(fā)放工作,并填寫文件清單以便于核對文件版本和檢索。應(yīng)確保文件使用的各場所都得到相關(guān)文件的最新版本。

        相關(guān)文件的發(fā)放范圍由相關(guān)職能部門提出,企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)或主要負責(zé)人批準(zhǔn)后,由職能部門發(fā)放。

        文件的發(fā)放、回收均要填制文件發(fā)放、回收記錄。企業(yè)建立局域網(wǎng)并實行無紙化部公的,按照文件網(wǎng)上流轉(zhuǎn)程序?qū)嵤┪募氖瞻l(fā)。

        政策性方面主要的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章等由職能部門負責(zé)收集、整理、識別、登記,填制法律、法規(guī)與其他要求清單。

        3.5文件的評審、修訂

        企業(yè)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等應(yīng)每年由原組織編制單位組織評審,對規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等的適用性、可操作性、合規(guī)性等進行評估。經(jīng)評估需修訂的,或者由建議修訂的部門提出修訂意見和建議,由編制單位進行修訂、完善后按原審批程序進行發(fā)布。文件評審組織部門應(yīng)保存文件評審和修訂的記錄。

        對少量的變動可由更改人采用“劃線更正法”進行更改,當(dāng)一頁有三處以上(含三處)的更改時,采取換頁的方式進行并標(biāo)注修改次數(shù)。

        文件的版次號從1開始順序標(biāo)注。當(dāng)文件出現(xiàn)重大或多次修訂、機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等情況時,對體系文件作整體換版處置,并做出相應(yīng)的換版標(biāo)注。

        所有文件的修訂方式由相關(guān)職能部門在文件修訂記錄注明“更改方式”和“負責(zé)更改的人員”。

        3.6文件的領(lǐng)用、借閱和復(fù)制

        文件領(lǐng)用人應(yīng)在發(fā)放記錄中簽字。因破損需重新領(lǐng)用文件的,由文件使用部門向文件發(fā)放部門提出申請后,以舊換新。若發(fā)生文件遺失,由遺失單位提出申請,經(jīng)職能部門負責(zé)人審批同意后方可補發(fā)。

        內(nèi)外部人員借閱與管理體系有關(guān)的文件時,應(yīng)填寫文件借閱復(fù)制記錄,由職能部門負責(zé)人批準(zhǔn);內(nèi)外部人員需復(fù)制管理體系文件時,由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

        3.7記錄的格式設(shè)計和填寫

        各部門專用的記錄格式,由各部門組織設(shè)計編制并經(jīng)部門負責(zé)人審批后實施。

        記錄表格樣式的設(shè)計應(yīng)能充分反映規(guī)定的活動,滿足程序及支持性文件的有關(guān)要求。一般應(yīng)包括:名稱、編號、日期、項目、數(shù)據(jù)、描述必要的結(jié)果、填寫部門、填寫人員、說明等。

        記錄填寫要及時、準(zhǔn)確、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改。不得用鉛筆和圓珠筆填寫;如因某種原因不能填寫的項目,將該項用斜杠(/)劃去;各相關(guān)欄目責(zé)任人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其附近用黑色鋼筆或碳素筆填入更改后的數(shù)據(jù),簽署更改人的姓名(或加蓋印章)、日期。

        3.8文件保管、作廢與銷毀

        文件由編制部門或使用部門分類進行保管。需歸檔保存的文件,每年或項目完成時向檔案管理部門及時歸檔。

        文件失效或因其它原因需要作廢時,由原發(fā)放部門提出申請經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可作廢,作廢的文件應(yīng)及時從使用場所撤出,需保存的加蓋“作廢留存”印章,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。

        對要銷毀的作廢文件,由原發(fā)放部門填寫文件記錄銷毀清單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀。方式有:撕毀、燒毀、磁盤格式化,損壞光盤等。

        3.9檔案的分類

        歸檔材料應(yīng)是在生產(chǎn)過程中形成的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的各種文件、規(guī)章制度、技術(shù)資料、原始記錄、圖片、圖紙等資料。

        應(yīng)對下列主要安全生產(chǎn)資料實行檔案管理:

        ——主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄;

        ——風(fēng)險評價信息;

        ——培訓(xùn)記錄;

        ——標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告;

        ——事故調(diào)查報告;

        ——檢查、整改記錄;

        ——職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄;

        ——安全生產(chǎn)會議記錄;

        ——安全活動記錄;

        ——法定檢測記錄;

        ——關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案;

        ——應(yīng)急演習(xí)信息;

        ——承包商和供應(yīng)商信息;

        ——維護和校驗記錄;

        ——技術(shù)圖紙等。

        3.10檔案收集與移交的基本要求

        歸檔材料應(yīng)確保完整、準(zhǔn)確真實、系統(tǒng)規(guī)范,反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各項活動的真實內(nèi)容和歷史過程。

        歸檔材料應(yīng)按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和要求,進行整理、編目造冊。

        具有重要保存價值的電子文件,應(yīng)與內(nèi)容相同的紙質(zhì)文件同時歸檔。

        3.11歸檔時間

        各部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中形成的材料可以按年歸檔,也可按項目活動內(nèi)容歸檔。

        3.12檔案保存期限

        安全生產(chǎn)檔案保管期限分為永久、長期(1—5)年、短期(1年以下)三種。

        檔案管理人員調(diào)動工作時,需完成安全生產(chǎn)檔案移交手續(xù)后方可離崗。

        3.13檔案的利用

        借閱、復(fù)制有密級的安全生產(chǎn)檔案,必須按照國家有關(guān)保密的法律和法規(guī)部理。

        檔案利用中,要處理好安全生產(chǎn)檔案保密和利用的關(guān)系,既要保護企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密,保障企業(yè)的合法權(quán)益不受損害,又要充分發(fā)揮檔案的指導(dǎo)、借鑒等積極作用。在提供、利用、公布檔案時,不得損害國家利益和他人的合法權(quán)益。

        4、相關(guān)記錄

        《文件清單》JL-JS-AH-0101-20xx

        《文件發(fā)放記錄》JL-JS-AH-0107-20xx

        《文件銷毀記錄》JL-JS-AH-0109-20xx

        《文件評審記錄》JL-JS-AH-0106-20xx

        《文件修訂記錄》JL-JS-AH-0409

      文件管理制度6

        第一章總則

        第一條為提高行文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)我公司的實際情況,特制訂本制度。

        第二條文件管理內(nèi)容主要包括上級函、電、來文、公司上報下發(fā)的各種文件、資料。

        第三條全公司各類文件由辦公室統(tǒng)一管理。

        第二章收文的管理

        第四條公文的簽收。

        (1)凡送公司的文件均由公司收發(fā)員登記簽收后交辦公室秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和辦公室秘書均需注意檢查封口和郵票,對密件開口和國外信函郵票被撕應(yīng)拒絕簽收。

        (2)對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應(yīng)立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

        第五條公文的編號保管。

        (1)辦公室秘書對上級公文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司總經(jīng)理親啟的文件,總經(jīng)理啟封后,也應(yīng)交辦公室秘書辦理正常手續(xù)。

        (2)公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時送交辦公室秘書進行登記編號,個人不得私自保存。

        第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)。

        (1)凡正式文件均需辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容及性質(zhì)閱簽后,由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應(yīng)呈送公司總經(jīng)理閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

        (2)一般函、電、單據(jù)等,分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理,如涉及幾個單位會辦的文件,應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

        (3)為加速文件運轉(zhuǎn),辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到總經(jīng)理室和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

        第七條文件的傳閱與催辦。

        (1)傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密制度,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

        (2)閱讀文件應(yīng)抓緊時間,當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交辦公室,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)。如有公司總經(jīng)理“批示”、“擬辦意見”,辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件要求和公司總經(jīng)理批示辦理有關(guān)事宜。

        (3)閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失、泄密。文件閱完后,應(yīng)送交辦公室秘書。

        (4)辦公室秘書對文件負有催辦、檢查、督促的責(zé)任。承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理,不得將文件壓放、分散,如需備查,應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復(fù)印或摘抄,原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。

        第三章發(fā)文的管理

        第八條發(fā)文的規(guī)定。

        (1)全公司上報、下發(fā)正式文件由公司辦公室辦理,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

        (2)各部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文,應(yīng)分別向公司辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交辦公室審核。辦公室同意發(fā)文,則由辦公室分別按機構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口發(fā)文。

        (3)對全公司影響較大、涉及兩個以上子公司分管范圍的文件,須由集團公司董事長批準(zhǔn)簽發(fā)。

        第九條發(fā)文的范圍。

        (1)凡是以公司名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀(jì)要和會議簡報,均屬發(fā)文的范圍。

        (2)公司下發(fā)文件主要用于以下事項。

        ①發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的公司文件。

       ?、诠局卮笊a(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、生活福利等工作的決定,發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報其他有關(guān)全公司的重大事項。

        (3)公司上行文、外發(fā)文主要用于以下事項。

        ①對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定,同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)公司重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、經(jīng)營管理等事宜。

        ②在公司日常生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由主管業(yè)務(wù)部室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件發(fā)布。

       ?、鄯哺鳂I(yè)務(wù)部室如開專題會議所作的決定,一般都不應(yīng)發(fā)文,不備查考,可以用部室名義發(fā)會議紀(jì)要。

       ?、芨鳂I(yè)務(wù)部室與外單位發(fā)生一般業(yè)務(wù)聯(lián)系,可用各部室的名義對外發(fā)函(應(yīng)各自編號備查),不用公司名義發(fā)文。

        第四章發(fā)文程序與要求

        第十條發(fā)文程序規(guī)定。

        (1)各單位需要發(fā)文,應(yīng)事先向辦公室提出申請。

        (2)辦公室同意發(fā)文時,主辦單位應(yīng)以集團公司指示或工作實際需要草擬文件初稿。

        (3)草擬文稿必須從公司角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標(biāo)點符號正確、書寫工整,嚴(yán)禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫。

        (4)文稿擬就后,擬稿人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章,標(biāo)定日期和密級。

        (5)辦公室應(yīng)根據(jù)公司的要求和上級有關(guān)指示精神,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴(yán)重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿,應(yīng)退回擬稿單位重新擬稿。

        (6)經(jīng)辦公室審查、修改后的文稿,送部門主管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責(zé))。

        (7)對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應(yīng)由擬稿部門重新纂寫清楚。

        (8)需經(jīng)會簽的文稿,應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽。

        (9)文稿審核、會簽后,按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定呈送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后的文稿交辦公室秘書,統(tǒng)一編號后送打印室打印。

        (10)文件打印清樣,應(yīng)由擬稿人校對,校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名。文件打印后,由辦公室派專人按量印刷,再由辦公室秘書分發(fā)并檢查落實情況。對印刷質(zhì)量不好的文件,辦公室秘書應(yīng)拒絕蓋章分發(fā)。

        第五章文件的借閱和清退

        第十一條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需要本部門負責(zé)人簽寫便條,對有密級的文件須辦公室主任同意后方可借閱。

        第十二條借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù),任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾畫等。

        第十三條辦公室秘書對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦,應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的公司文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作(一般為月底一小清,季末一中清,年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失、必須及時

        查明原因和責(zé)任者,并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。

        第十四條各部門應(yīng)定一位責(zé)任心強的同志負責(zé)文件收交、保管、保密、催辦、檢查工作。

        第六章文件的立卷與歸檔

        第十五條文件的歸檔范圍。

        (1)上級機關(guān)來文包括上級對公司報告、申請的'批復(fù)統(tǒng)一由辦公室負責(zé)歸檔。

        (2)公司發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀(jì)要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等。

        (3)公司總經(jīng)理辦公會以及各種專業(yè)例會記錄。

        (4)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及公司在會上匯報發(fā)言材料等。

        (5)上級領(lǐng)導(dǎo)同志來公司檢查視察工作的報告、指示、記錄,以及公司向上級進行匯報的提綱和材料。

        (6)反映公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及公司領(lǐng)導(dǎo)工作的音像攝制品。

        (7)公司日志和大事記。

        (8)公司向上級請示批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。

        (9)業(yè)務(wù)部室日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務(wù)部室負責(zé)立卷歸檔。

        第十六條立卷要求。

        (1)文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。立卷時,要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主頁、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

        (2)要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完,6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。

        第七章文件的銷毀

        第十七條對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件,辦公室應(yīng)定期清理、造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

        1、凡上級和外單位發(fā)來的文件、信函、電報、內(nèi)刊等由公司綜合部簽收、拆封、蓋上日戳、分類編號、登記收文薄、填寫公文處理單,送綜合部經(jīng)理審閱后,再送公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。

        2、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的文件,綜合部要及時收回,按批示迅速準(zhǔn)確地送閱和傳遞。

        3、各部門接文件后,要當(dāng)日閱辦,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示及文件要求,主動辦理。屬于各部門聯(lián)合承辦的,主辦部門要主動做好協(xié)同工作,協(xié)辦部門要積極配合。

        4、綜合部對發(fā)送的文件、信函、電報都要隨時查詢催辦,防止辦文拖期。

        5、各部門在文件承辦后,要將辦理結(jié)果寫在文件處理欄內(nèi),簽署承辦結(jié)果、承辦人姓名、時間或字號,將文件退交公司綜合部,立卷、歸檔。

        6、上級下達的業(yè)務(wù)性文件,承辦單位辦完后,需要留存的,公司綜合部經(jīng)理簽批后可以復(fù)印留用。

        7、各部門收到上級主管部門直接下達的文件或參加有關(guān)會議收到會議文件,均需交公司綜合部統(tǒng)一登記,并按文件處理程序閱辦。

      文件管理制度7

        為規(guī)范集團監(jiān)事會文件、檔案管理工作,充分發(fā)揮其作用,更好地為監(jiān)事會各項工作服務(wù),根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《x集團有限公司檔案管理暫行規(guī)定》,特制定本辦法。

        一、集團監(jiān)事會文件檔案范圍定義

        1、集團監(jiān)事會文件檔案指集團監(jiān)事會在運作過程中產(chǎn)生的具有再次查詢和使用價值的結(jié)果性和結(jié)果支持性文件。

        2、由集團監(jiān)事會運作過程中產(chǎn)生但上報集團公司及以上單位的文件、市政府職能部門及以上單位下發(fā)經(jīng)集團公司辦理的文件,上升為集團公司文件,集團公司文件納入集團檔案管理范圍進行管理,監(jiān)事會保留復(fù)印件,復(fù)印件的管理遵循本辦法。

        二、流轉(zhuǎn)

        監(jiān)事會文件指定專人負責(zé)流轉(zhuǎn),按權(quán)限逐級遞交各級人員審批。審批結(jié)束后收歸監(jiān)事會檔案管理人員進行整理歸檔。

        三、整理存檔

        (一)監(jiān)事會檔案管理人員負責(zé)監(jiān)事會文件收集和整理歸檔。

        (二)監(jiān)事會檔案歸檔遵循“應(yīng)歸盡歸”的原則,在集團監(jiān)事會文件檔案范圍定義內(nèi)的文件均應(yīng)歸檔成為監(jiān)事會檔案。

        (三)文件整理、目錄編制遵循國家檔案局頒布的'《歸檔文件整理規(guī)則》。

        四、檔案的借閱利用

        (一)凡監(jiān)事會成員,均可查詢在自己職責(zé)范圍內(nèi)的檔案。

        (二)查閱機要檔案、重要會議記錄必須經(jīng)監(jiān)事會主席批準(zhǔn)。

        (三)檔案原則上只能在檔案保管室內(nèi)閱讀使用,如確因工作需要帶離檔案保管室,需辦理借閱登記手續(xù)。

        (四)非監(jiān)事會成員查閱、借閱監(jiān)事會檔案,需經(jīng)監(jiān)事會主席批準(zhǔn)。

        (五)檔案資料不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借他人和擅自拆頁、不得帶出公司外,更不得劃道填字,涂改、損壞文件。

        (六)外單位查閱檔案一律憑單位介紹信,經(jīng)監(jiān)事會主席批準(zhǔn)方可查閱。

        (七)檔案管理工作人員應(yīng)結(jié)合監(jiān)事會管理工作的需要,在有關(guān)部門的支持下,開展監(jiān)事會文件匯編、大事記、深層次編研等各種信息服務(wù)工作。

        五、獎懲

        (一)對違反本辦法的監(jiān)事會成員,給予警告批評,同時可酌情扣罰監(jiān)事會內(nèi)部考核分。

        (二)對于違反本規(guī)定,給集團或監(jiān)事會造成損失者,將建議集團公司或市國資委對其給予處份直至免去其監(jiān)事會成員資格,觸犯法律者移交司法機關(guān)辦理。

        六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

      文件管理制度8

        (一)總則

        第一條爲(wèi)減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)中央關(guān)於文書處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我廠的實際情況,特制訂本制度。

        第二條文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。

        第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。

        (二)收文的管理

        第四條公文的簽收

        1、凡來廠公啓文件(除廠領(lǐng)導(dǎo)訂啓的外)均由廠收發(fā)員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)後分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應(yīng)拒絕簽收。

        2、對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的四對口核定,如果其中一項不對口,應(yīng)立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

        第五條公文的編號保管

        1、兩辦機要秘書對上級來文拆封後應(yīng)及時附上文件處理傳閱單,并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領(lǐng)導(dǎo)親啓文件,廠領(lǐng)導(dǎo)啓封後,也應(yīng)分別交兩辦辦理正常手續(xù)。

        2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。

        第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)

        1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽後,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應(yīng)呈送廠領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批後分送承辦部門閱辦避免文件積壓誤事,一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

        2、一般函、電、單據(jù)等,分別由兩辦機要秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應(yīng)同主辦單位聯(lián)系後再分轉(zhuǎn)處理。

        3、爲(wèi)加速文件運轉(zhuǎn),機要秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到廠領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

        第七條文件的傳閱與催辦。

        1、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

        2、閱讀文件應(yīng)抓緊時間,當(dāng)天閱完後應(yīng)在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱後應(yīng)簽名以示負責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)批示、擬辦意見兩辦應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

        3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

        4、文件閱完後,應(yīng)送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。

        5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責(zé)任,承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得兩辦同意後,予以復(fù)印或摘抄,原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。

        6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關(guān)部門定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。

        (三)發(fā)文的管理

        第八條發(fā)文的規(guī)定

        1、全廠上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中黨委和廠部,各群衆(zhòng)團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

        2、各群衆(zhòng)團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)分別向黨委、廠部提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發(fā)文,則兩辦分別按黨、政機構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以黨×字、廠×字發(fā)文。群衆(zhòng)團體文件由黨委批轉(zhuǎn)。

        3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準(zhǔn)簽發(fā)。其馀文件均由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。

        第九條發(fā)文的范圍:

        1、凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀(jì)要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

        2、黨委、廠部下發(fā)文件主要用於:

        (1)公布全廠規(guī)章制度;

       ?。?)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;

       ?。?)公布工廠體制機構(gòu)變動或干部任免事項;

       ?。?)公布全廠性的重大生産、技術(shù)、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

        (5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;

       ?。?)其他有關(guān)全廠的重大事項;

        3、黨委、廠部上行文、外發(fā)文主要用於:

       ?。?)對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

        (2)同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)工廠重大生産、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、經(jīng)營管理、黨群工作等事宜。

        4、在工廠日常生産、技術(shù)、經(jīng)營管理、黨群工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)後,由主管業(yè)務(wù)科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。

        5、凡各業(yè)務(wù)科室如開專題會議所作的決定,一般都不應(yīng)發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀(jì)要。

        6、各業(yè)務(wù)科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應(yīng)各自編號備查)不用廠部名義發(fā)文。

        (四)發(fā)文程式與要求

        第十條發(fā)文程式規(guī)定:

        1、各單位元需要發(fā)文,應(yīng)事先分別向黨委、廠部提出申請;

        2、黨委、廠部同意發(fā)文時,主辦單位應(yīng)以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

        3、草擬文稿必須從全廠角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標(biāo)點符號正確、書寫工整。嚴(yán)禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

        4、文稿擬就後,擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標(biāo)定日期和密級;

        5、兩辦應(yīng)根據(jù)黨委、廠部的要求和上級有關(guān)指示精神,有關(guān)文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴(yán)重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回擬稿單位重新擬稿;

        6、經(jīng)兩辦審查修改後的文稿,送部門主管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責(zé));

        7、對審核時修改較多,有礙列印和存檔的文稿,應(yīng)由擬搞部門重新謄寫清楚;

        8、需經(jīng)會簽的文稿,應(yīng)在交付列印前送會簽部門會簽;

        9、文稿審核會簽後,按批準(zhǔn)許可權(quán)的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)簽發(fā);

        10、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)後的文稿交兩辦機要秘書統(tǒng)一編號送打字室列??;

        11、文件列印清樣,應(yīng)由擬稿人校對,校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名;

        12、文件打字後,由兩辦派專人按數(shù)印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質(zhì)量不好的文件,機要秘書應(yīng)拒絕蓋印分發(fā)。

        (五)文件的借閱和清退

        第十一條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責(zé)人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意後方可借閱。

        第十二條借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

        第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦,應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般爲(wèi)月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責(zé)任者,并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。

        第十四條各部門應(yīng)指定一位責(zé)任心強的同志負責(zé)文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

        (六)文件的。立卷與歸檔

        第十五條文件的'歸檔范圍:

        1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責(zé)歸檔:

        (1)上級機關(guān)來文,包括上級對工廠報告、申請的批復(fù);

        (2)黨委、廠部發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀(jì)要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生産經(jīng)營工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;

        (3)廠黨委會、廠長辦公室、廠務(wù)會、工廠管理委員會、中層干部會以及各種專業(yè)例會記錄;

       ?。?)廠黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等廠一級的黨群組織召開的代表大會所形成的報告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;

       ?。?)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結(jié)果;

       ?。?)叁加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;

       ?。?)上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來廠檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本廠向上級進行匯報的提綱和材料;

        (8)反映本廠生産、經(jīng)營活動、先進人物事跡及廠領(lǐng)導(dǎo)工作等的音、像攝制品;

        (9)工廠日志和大事記;

       ?。?0)工廠向上級請示批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。

        2、業(yè)務(wù)科室,各群衆(zhòng)團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務(wù)科室、群衆(zhòng)團體負責(zé)立卷歸檔。

        第十六條立卷要求

        1、文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

        2、立卷時,要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

        3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

        4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。

        (七)文件的銷毀

        第十七條對於多馀、重復(fù)、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應(yīng)定期清理造冊,并按上級有關(guān)規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

        第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件,應(yīng)派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關(guān)指定的紙廠監(jiān)視銷毀。

      文件管理制度9

        一、總則

        1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障,公司的技術(shù)文件屬于公司所有。

        2、為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容,確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

        3、適用范圍:適用于本廠的技術(shù)文件的管理。

        二、技術(shù)文件的編制

        1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。

        具體包括:

        文件管理制度

        1)開發(fā)計劃階段:方案設(shè)計、質(zhì)量保障大綱、設(shè)計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

        2)開發(fā)設(shè)計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設(shè)計評審記錄表。

        3)產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

        4)產(chǎn)品維護階段:設(shè)計開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

        2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。

        3、技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應(yīng)部門編制,各部門應(yīng)對技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、合理性負責(zé)。

        三、技術(shù)文件的提交

        1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中,設(shè)計人員必須按照技術(shù)文件規(guī)范文件管理制度

        認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術(shù)文件的完整性。

        2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段,設(shè)計人員都必須按時提交設(shè)計文件,并保存在公司的服務(wù)器中。每當(dāng)設(shè)計文件發(fā)生重大更改后,設(shè)計人員都必須重新提交文件,以便更新服務(wù)器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

        3、設(shè)計文件的提交以starteam為準(zhǔn),設(shè)計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應(yīng)的'目錄。

        4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務(wù)器上進行刪除。

        四、技術(shù)文件的歸檔

        1、各相關(guān)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)文件的審核和批準(zhǔn);技術(shù)文件的編制必須嚴(yán)格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責(zé)、權(quán)、利。

        2、技術(shù)文件應(yīng)保證標(biāo)題欄中的編號、名稱、日期,設(shè)計、校?

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