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      工程物資采購管理制度

      時間:2023-02-24 04:05:57 制度

      工程物資采購管理制度

        在現在的社會生活中,各種制度頻頻出現,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編精心整理的工程物資采購管理制度,希望對大家有所幫助。

      工程物資采購管理制度

      工程物資采購管理制度1

        第一章總則

        第一條

        為了加強xxx公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規范工程物資采購工作的程序和標準,防范和降低工程物資采購中的風險,保障公司經營的效率和效益,根據《內部會計控制規范---采購與付款》等法規的相關規定,特制定本制度。

        第二條

        本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備,包括:工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

        第三條

        本制度適用于公司開發的所有項目。

        第二章部門設置與職責分工

        第四條

        需求部門

        負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

        第五條

        采購執行部門

        物資部是工程物資采購的執行部門,負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

        第六條

        采購審核部門

        集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門,負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

        第七條

        采購審批部門

        按照集團公司的采購審批程序執行。

        第八條

        采購監督部門

        簽證部是工程物資采購工作的監督部門,負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

        合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

        第三章采購程序與工作標準

        第九條

        月度采購計劃

        需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃,進行匯總,形成《月度采購計劃》,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

        第十條

        需求申請

        1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫,按照施工單位和類別連續編號,要求內容準確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負責。

        2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

        材料類別

        提前申報天數

        (相對于擬進場時間)

        每月申報日期

        建筑材料

        10天

        10日、20日、30

        鋼材

        10天

        1日、10日、20日

        管材、電氣、電纜等其他材料

        15天

        1日、15日

        零星設備

        15天

        1日、15日

        小型設備

        30天

        1到5日

        中型設備

        根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報

        隨時

        大型設備

        3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部:

        1)提前申報天數少于規定時間的,應經分管領導審批;

        2)未能在規定的申報日期申報的,應經分管領導審批;

        3)沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備,應經公司總經理審批;

        4)沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資,應經分管領導審批;

        5)各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》;

        6)定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式,并注明材料的名稱、規格型號、數量。

        第十一條

        采購申請

        物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后,進行審核并匯總,編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫,每類連續編號,并注明擬采取的采購方式。

        1、公司招標采購方式:單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的,將《采購申請表》提交給合同部進行招標,物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成采購工作,具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》;

        2、非公司招標方式:

        1)單類產品采購金額在10萬元以上,但根據實際情況本次無法進行招標采購的,物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后,執行采購程序。

        2)單類產品采購金額在10萬元以下的,物資部根據集團公司的有關規定進行采購。

        第十二條

        尋找供應商

        物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的,物資部應向集團供應公司書面報告原因,集團供應公司審核批準后進行采購。

        需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目,推薦的供應商應不少于3家。

        物資部尋找供應商應遵循以下原則:

        1、應根據成本效益原則,盡量多尋找供應商參與洽談;

        2、重復采購的,應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商;

        3、同類產品采購中,應不斷更新采購供應商,不得長期保持不變。

        第十三條

        供應商評定

        物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料,與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定,篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

        第十四條

        信息傳遞與溝通

        物資部負責收集、整理采購信息,傳遞給評定合格的供應商,并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容:

        1、產品信息:包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息,由物資部根據需求部門的需求計劃編制。

        2、商務信息:包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息,由物資部根據集團公司的采購政策編制。

        3、技術信息:包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息,由需要部門負責編制后交給物資部。

        第十五條

        技術交流

        需要技術交流的,物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流,物資部對技術交流的組織工作負責,需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄,物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

        在技術交流過程中,需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查,評估供應商的能力和水平,篩選出參與商務報價的供應商。

        第十六條

        商務報價

        在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上,物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價:

        1、協商定價

        物資部與供應商一一進行協商議價,供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》,并注明擬選擇的供應商和價格。

        2、集中競價

        由公司相關部門共同組成競價小組,負責召集供應商參與集中競價,取得供應商的`書面報價文件。集中競價過程如下:

        1)組成競價小組:競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成,是負責集中競價的臨時組織,由物資部牽頭組織開展工作;

        2)發放集中競價通知:物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后,通知供應商參與集中競價;

        3)確認采購信息:供應商按照要求參加集中競價,競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉,并在《響應函》上簽字確認。

        4)競價準備:競價小組宣布競價規則,發放《報價表》。

        5)競價:供應商現場填寫發放的《報價表》,交給集中競價小組。

        集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格,安排供應商進行競價,競價輪數由集中競價小組確定。

        6)簽署集中競價結果文件:最后一輪競價結束后,集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》,并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字,連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

        第十七條

        價格審核

        物資部將《報價匯總表》報集團供應公司,集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

        第十八條

        價格審批

        價格審核完畢后,物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。

        第十九條

        通知供應商

        公司領導審批后,物資部編制連續編號的《采購訂單》,報物資部經理審核批準后,將《采購訂單》發給供應商,通知供應商按照約定送貨。

        第二十條

        簽訂合同

        公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的,應由公司分管領導和總經理批準。

        物資部合同管理員根據采購審批結果,起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款,技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

        合同起草完畢,合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后,辦公室簽章,合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

        第二十一條

        通知收貨

        與供應商達成供應協議后,物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員,通知其預計送貨時間,使其做好收貨準備。

        第二十二條

        驗收與交接

        物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接,具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后,接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

        第二十三條

        掛賬與付款

        供應商執行訂單完畢后開立銷售發票,發票必須注明《采購訂單》號碼,并與《采購訂單》一一對應,不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票;

        供應商將發票交給物資部采購員,采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后,按照公司的審批程序進行審批,審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時,采購員填寫《付款申請書》,按照公司的付款審批程序進行審批,審批完成交財務部辦理付款事宜。

        第四章采購檔案管理

        第二十四條

        采購文檔

        物資部應做好采購文檔的檔案管理工作,采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔:

        1、物資需求申請;

        2、采購申請;

        3、產品商務文件、技術文件,技術交流記錄;

        4、報價表和報價匯總表;

        5、采購訂單;

        6、采購合同;

        7、驗收報告。

        第二十五條

        采購臺賬

        物資部應建立采購臺賬,采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢,以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

        采購階段

        需要的記錄信息

        需求計劃階段

        需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人;

        產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。

        采購階段

        供應商名稱、聯系方式;訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。

        交貨階段

        交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額;

        延誤原因、短缺原因、質量狀況;收貨人等信息。

        付款階段

        發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

        各個階段

        其他特殊事項等

        采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對,核對不一致的應及時查找原因并進行處理。

        第五章監督與考核

        第二十六條

        監督

        審計部負責參與采購內部控制制度的建立,并監督其運行狀況,提出修改和完善意見;審計部負責監督采購執行工作過程,并有權對采購工作進行檢查,根據檢查結果,向公司高層領導提出處理和考核建議。

        第二十七條

        考核

        1、物資部應收集整理以下信息,并向公司負責考核的部門提出考核建議:

        1)需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等;

        2)采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

        2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核,并提出考核建議,包括:采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

        第六章附則

        第二十八條

        本制度由公司物資部負責解釋。

        第二十九條

        本制度自公司頒布之日起施行。

      工程物資采購管理制度2

        一、類別

        1、本制度所指采購物資分類三類:

        A類:建筑鋼材、黑色金屬等。

        B類:設備(塔吊、施工升降機等大型設備等)及設備的配件等。

        除上述物資外,其它物資的采購管理另文規定,或總經理直接指示。

        2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類

        2.1需求使用單位及承包人

        2.2主管部門

        3、物資需求(采購)計劃的分類

        3.1月度物資需求計劃

        3.2緊急物資需求計劃

        4、采購的方式分類

        4.1固定廠商、長期報價采購

        4.2即時詢價采購

        5、采購物資付款方式分為:

        5.1延期付款。

        5.2貨到后分期付款。

        5.3貨到憑發票報銷付款。

        6、總經理、副總經理負責

        6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

        6.2采購付款的批準。

        二、職責

        1、公司供應領導小組負責

        1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

        1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

        2、總經理負責

        2.1采購合同的批準、簽訂。

        2.2采購付款的批準。

        三、程序

        1、物資需求計劃及發放程序

        1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

        1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

        2、物資采購審批程序

        材設部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經材設部經理審查,分管副總經理審核,總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

        3、物資采購實施程序

        3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容,查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

        3.2對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批準的采購方式向廠商議價。

        3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,經材設部經理審核,分管副總經理審核,總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進行采購。

        3.4召開采購領導小組會議審議批準。

        4、采購物資驗收入庫工程程序

        4.1采購物資到現場或項目部后,現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

        4.2檢驗或驗證合格后,由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

        5、采購物資付款工作程序

        5.1采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經付款審批流程批準后辦理預付款手續。

        5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的.有關規定,經審批流程批準后辦理報銷付款手續。

        四、規定與標準

        1、物資需求(采購)信息傳遞規定

        1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

        1.2所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

        1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

        1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知材設部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

        2、物資采購規定

        2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

        2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

        2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

        2.5若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

        2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

        3、采購物資驗收入庫、出庫規定

        3.1采購物資到現場或項目部后,必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

        3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資,材料設備部門必須與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規范和明確。

        3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。

        4、采購物資付款規定

        下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

        4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

        4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

        4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

        5、采購紀律規定

        5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

        5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

        5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序批準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

        5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

        5.5采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

        5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

        6、售后服務

        對于采購物資,材設部在簽訂購買合同時,要明確約定。

        6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由材料設備部門負責聯系。

        6.2對于在使用過程中(質保期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由材料設備部門在規定時間內協調解決。

      工程物資采購管理制度3

        一、總則

        為規范公司施工項目物資采購管理工作,確保采購物資符合規定的質量要求,降低公司開發成本,結合公司實際,擬制定本制度。本制度結合公司項目開發的實際情況,依照“集中統一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開發項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

        二、職責:

        招標采購部作為組織材料設備采購的主體,負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作,負責采購招標的組織和協助采購合同的審查、審定,負責供貨服務商信息管理系統的管理。

        1、招標采購部經理的職責:

        1)負責招標采購部的日常行政工作。

        2)負責組織員工的日常培訓工作。

        3)負責審批年度及月度工作計劃,并按計劃執行。

        4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價。

        5)負責審核《工程材料采購計劃》。

        6)負責審核相關采購項目的報價表。

        7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

        8)負責審核相關采購合同。

        9)審核材料付款申請書,并報上級主管審核、審定。

        10)負責材料入、出庫的審批。

        11)負責定期組織對全庫進行盤點,依照公司相關規定處理不合格品。

        2、材料設備采購專干的職責:

        1)協助部門主管做好日常行政工作。

        2)負責編制年度及月度工作計劃,并按計劃實施。

        3)負責編制《工程材料采購計劃》。

        4)負責對供應商進行初步調查,制定《供貨服務商信息表》。

        5)控制報表及采購實施,并對采購的材料服務質量進行驗證,形成書面材料供主管領導審核。

        6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

        7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

        8)負責監督供貨服務商合同執行程度,協同處理合同執行事宜,形成書面材料上報。

        9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

        10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

        11)負責對新材料、新設備進行市場調查。

        12)協助進行材料出、入庫工作的開展。

        13)協助進行全庫盤點,依照公司有關規定處理不合格品。

        3、材料設備采購實行公司直接采購(甲供)與我司定價、定規格而承建商自行采購(甲定乙供)相結合的方式。具體管理辦法如下:

        1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規定由承建方自行采購,我司定價、定規格的物資,招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

        2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資,原則上由招標采購部統一進行采購。其中含大型設備(給排水設備材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。

        4、甲供物資明細:

        在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規定甲供的材料,招標采購部依據實際情況提出意見報主管領導審批,決定是否甲供,并提前通知項目部、監理方和承建商。

        三、采購計劃:

        1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進度計劃,會同相關部門編制采購供應計劃。

        1)工程開工前5天,由招標預算組人員提出工程材料清單,送交招標采購部。

        2)施工單位在圖紙會審后一周內,提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經監理方和項目部主管人員審核后,報招標采購部。

        3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃,依照預算人員提供的材料清單進行審核后,并匯總編?

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