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      材料管理制度

      時間:2022-08-14 10:09:14 制度

      材料管理制度

        在社會發展不斷提速的今天,很多場合都離不了制度,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編幫大家整理的材料管理制度 ,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      材料管理制度

      材料管理制度 1

        根據集團材料物資采購供應模式,為規范集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資的管理,制訂本辦法。

        第一條操作模式:集團統一招標、結同戰略合作關系,由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協議,確定廠家、品牌、規格型號和價格,地區公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

        第二條材料物資種類:

        1、集團簽訂框架協議后,地區公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區配電柜。

        2、集團簽訂框架協議后,地區公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。

        3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協議的為鋁合金門窗、公共區配電柜、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜;由材料設備公司簽訂框架協議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

        4、材料種類如有調整,集團另行發文通知。

        第三條地區公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:

        1、合同簽訂:地區公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協議簽訂年度供貨合同,并按權限報批。

        2、計劃申報:地區公司工程部每月根據供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部,工程技術部4天內審核完畢,報主管工程公司領導審批后交采購部,采購部3天內下發《地區公司訂貨清單》給供貨單位。

        3、材料驗收:貨到現場后由地區公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收;工程部開具《地區公司工地收貨單》,經工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

        4、款項結算:

        (1)結算依據:《地區公司工地收貨單》是地區公司與供貨單位、地區公司與施工單位結算支付的唯一依據。

        (2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資,必須在下月25日前支付給供貨單位。

        (3)代付代扣:每月9-15日,地區公司采購部根據《地區公司工地收貨單》與供貨單位對帳,并在《對帳單》上簽名確認,對帳完畢后提交預決算部;每月16-20日,預決算部完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部;每月21-25日,財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款,因特殊情況,地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時,須由地區公司董事長/總經理審批。

        5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統一封存,集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協議驗收原始樣板的發放,使用部門負責管理。

        6、單據管理:《地區公司工地收貨單》由材料設備公司統一印刷并發放各地區公司使用。

        第四條地區公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:

        1、合同簽訂:地區公司工程部根據現場施工進度提交立項報告,經地區公司主管領導審核、地區公司負責人審批后交招投標部,招投標部簽訂單項合同,并按照權限報批。

        2、材料驗收:貨到工地后,由工程部組織卸貨工作,地區公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收,工程部辦理驗收手續,并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

        3、款項支付:地區公司工程部收到供貨單位請款申請后,

        2天內確認完畢并提交預決算部,預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部,財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

        第五條三方協議及供貨合同:

        地區公司需簽訂三方協議及供貨合同,由供貨單位開具發票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

        (1)地區公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協議及供貨合同。地區公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部,財務部必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。

        (2)三方協議由地區公司自行審批。

        第六條地區公司直接簽訂設備類物資采購合同,由供貨單位開具發票給地區公司相應項目公司的.有:智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅,其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業額可減除其價值的名單的設備。

        第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區公司合同管理部、招投標部、采購部。

        第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協議的戰略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監督管理。

        第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

        第十條考核:地區公司相關部門未按照時間節點完成、工作達不到要求的,每次扣罰責任部門負責人100元,情節嚴重的予以失職問責處理。地區公司綜合計劃部負責考核,集團管理中心負責監督檢查。

        第十一條本辦法自發文之日起實施,由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。

      材料管理制度 2

        第一條設立目的

        為規范周轉材料的使用,管理,提高其使用效率,以節省公司運營成本,特制訂本制度。

        第二條周轉材料及其分類

        周轉材料,是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有:

        1、包裝物和低值易耗品;

        2、企業(建造承包商)的鋼模板、木模板、腳手架;

        3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

        第三條負責部門

        周轉材料由xxx部門進行統籌調配管理。

        周轉材料必須實行回收制度,各xxx部門必須制定具體的回收率,一般為x%,并做到誰領用誰負責。

        第四條具體管理制度

        1、周轉材料使用制度

        (1)各xx部門根據實際情況將周轉材料使用計劃交xxx,由xxx當面點清數量、規格,辦理周轉材料領用手續;

        (2)周轉材料運輸途中必須有專人押車,材料丟失追究其負責人責任;

        (3)周轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程,拆卸時,不得高拋、下扔、野蠻作業;

        (4)周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運;

        (5)周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施,周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

        2、建立動態帳制度

        xxx部門必須建立周轉材料動態帳,明確周轉材料的使用動態,設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數,耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

        3、周轉材料的回收維護

        (1)周轉材料使用完畢,需要回收,本著誰領用誰負責歸還的原則,使用完畢后,必須經過清理休整,經驗收合格方可裝袋,由xxx負責歸還,經xxx核實后按名稱、規格、數量分別堆放。

        (2)周轉材料的`維護

        A要防止周轉材料銹蝕,使用一定時期回收后,應進行維護保養工作,清除污垢,發現有油漆脫落的,要及時補刷防誘涂料。

        B螺栓及配件每次使用后,必須用機油洗滌并涂泊防銹。

        C對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。

        D同時也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。

        第五條獎罰

        對回收率高于一般要求的部門予以獎勵;對回收率低于xxx%的部門,予以懲罰,促進其改進。

        第六條附則

        本辦法經xxx核準后實施,增設修訂亦同。

        本辦法最終解釋權歸xxx。

      材料管理制度 3

        1、維修班下個月的材料計劃,應在本月25日前報分公司采購主管,由采購主管送交分公司經理審批,確定下月需購買材料。對于專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

        2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購,報銷時附采購計劃或報告書。

        3、采購材料要貨比三家,認準質量,相同質量下應取最低價進行采購,供貨方應為合格供應商。

        4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同,物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

        5、材料入庫應由庫管員驗收,庫管員開入庫單,并在發票反面簽上名;采購主管也應在發票反面簽上名,并在入庫單上簽名,把入庫單其中的一聯附在發票后作為報銷憑據。

        6、應急材料可以先口頭報告同意購買,再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

        7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途,領料人需在出庫單上簽名。

        8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料,領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規格、數量、用途,并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時,需拿廢舊零部件換取。

        9、維修人員在完成維修任務后,所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。

        10、禁止維修人員利用工作之便,多領冒領材料搞關系,一經發現,從嚴處理。

        11、庫房保管員應按材料的'品種、質量、性能不同采取不同的保管措施,否則造成損失追究其經濟責任。

        12、發放材料要堅持憑派工單發料。

        13、材料出庫須遵循先進先出的原則,對入庫的材料要作好日期標識,以便于發放管理。

        14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存,每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中,要具體分析材料使用情況,做到降低成本、節約開支、杜絕浪費,造福業主。

        15、應設置明顯標識:合格;不合格、危險品,以及材料種類。

        16、倉庫管理

        貯存:

        a)易燃易爆等物品應分類堆放,密封存貯,并做好標識,要求倉庫干燥、整潔、通風,防火措施嚴密。

        b)有防潮要求的物品,如水泥、焊條等,要求存貯場地通風干燥,防潮、防雨淋。

        c)有防銹蝕要求的物品,如鋼管、水龍頭等,要置于干燥位置,防止雨淋。

        d)不同種類的物品須分開堆放,對容易混淆者應加以標識。

        e)同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放,倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。

        保管:

        a)物品入庫,倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

        b)管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查,并填寫《倉庫月檢記錄》。

        出庫:

        a )材料出庫前,由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、數量等,準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字,倉管員還需填寫《材料帳》。

        b )倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序,做到“先進先出”,并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品,按《不合格控制程序》有關條款執行。

      材料管理制度 4

        保管員負責倉庫物資的保管、收發、帳務和倉庫現場的管理

        1、物資保管:負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性,嚴密監控各物資的儲存時間,密切關注物資的質量情況,隨時注意物資的質變動向,及時取樣,送質量部門進行檢測,根據檢測結果,向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。

        2、物資收發:外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。

        3、外購原料入庫時,根據材料員開具的`《原材料進廠檢斤、驗收通知單》,進行數量(質量數、件數等)、質量、外觀等實測和檢查,確保準確無誤,并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符,應進行核對,按實際收入數和實際質量情況填寫單據,匯同收貨情況通知材料員。

        4、材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回,如丟失或故意損壞由領料人負責,并上報項目部。

        5、帳務處理應本著真實、準確、及時,日清月結的原則處理,做到帳實相符。

        6、對于倉庫的每一筆進出業務,除了對應有的相關單據進行核查、核對外,應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記,核實帳、物數量是否一致。

        7、帳務登記。每日所發生的收發業務,帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記,一單一記,不得合并記錄,登記時應記錄日期、摘要、數量,隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范,不得隨意涂改,如有錯誤,按財務相關規定進行訂正。

        8、每月末,應對庫存存貨進行實物盤點,并出具《月末盤點表》,并報備材料員及項目部。

      材料管理制度 5

        1、原材料入庫分為二類,一類是采購:一類是外協。

        2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。

        3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

        4、對于急要采購或外協物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

        5、物資入庫后及時調整數據庫資料。

        6、對于來不及檢驗入庫物資,倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。

        7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。

      材料管理制度 6

        一、堅守工作崗位,不得串崗,脫崗,不得做與本職工作無關的事情;

        二、根據物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續;各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

        三、按計劃和物質使用單位領導的`批示,辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。

        四、按物質分類,建立健全賬目登記,不得錯記、漏記和串戶,做到賬、卡、物相符;地材(砂、石子等)需現場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

        五、《按照物質管理規定》保管好各類物質;

        六、堅持每月二十五日盤存一次,并做好當月物資出入庫的報表報項目部;

        七、負責庫內外清潔衛生打掃工作;

        八、堅持值班服務,做好防盜、防火、防爆工作;

      材料管理制度 7

        整理:將倉庫有用和無用的物資區分開對于有用物資在規定區擺放整齊。

        整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利于倉庫管理。

        清潔:做好有用物資及場地保潔工作。

        清掃:將清潔后贓物打掃出倉庫。

        素養:加強自律,愛崗敬業,有責任心,安全及服務意識強。

        安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。

        服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。

      材料管理制度 8

        第一章總則

        一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區公司負責采購供應的材料物資。

        二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

        三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。

        四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。

        五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

        六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

        第二章全國性材料物資采購供應方式

        一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:

        人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

        二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資:

        廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。

        三、由集團簽訂年度框架協議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的`材料設備:

        淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

        四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

        第三章全國性材料物資樣板管理

        一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。

        二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發、新項目材料進場20天前下發,地區公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。

        三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

        四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

        第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

        一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

        (一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。

        (二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

        (三)年度合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。

        二、三方協議及供貨合同的簽訂

        (一)地區公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

        (二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產品代碼和類別。

        (三)地區公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。

        (四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

        三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

        第五章全國性材料物資計劃管理

        一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

        二、計劃模板的編制:

        (一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》,并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位

      材料管理制度 9

        1、主題內容與適用范圍

        本制度規定了生產過程中材料代用的管理要求。

        2、管理內容

        2.1產品生產用的材料,應由供應科技圖紙上所要求準備材料。

        2.2當原材料供應緊缺,無法滿足圖紙上所要求的`材料時,允許用別的牌號的材料代用。但是代用材料申請核準后,僅限于一次有效,以后仍應設法按圖備料。

        2.3供應部應在投產前(至少十五天)提出材料代用報告,報技術科審批,以防材料供應脫節。材料申請核準后,僅限于可否代用由技術科決定。

        2.4技術科在審批材料代用申請時,要考慮到代用材料是否會影響到產品質量,以及代用后涉及材料申請核準后,牽涉到其他零件尺寸的變更等問題,一旦簽字后就要對此負責。

        2.5若產品已經投產,甚至有好多相關的零件已經做好,在這種情況下提出使用其他材料代用,就材料申請會造成己做好零件的返工,技術科就應當拒絕簽署代用申請單。供應科仍應想方設法解決材料短缺問題。

        2.6生產班組必須按圖紙或己辦好代用手續的材料生產。材料代用手續不應讓車間、班組或生產職工來辦。生產職工有權柜辦,技術也有權拒簽。

        2.7允許供應部對技術科提出變更材料的建議,但必須經技術科同意,方能辦理代用手續。

      材料管理制度 10

        材料管理中各項工作的工作標準和具體要求:

        a、材料采購計劃:

        1、裝飾材料:材料采購計劃要列明材料規格型號,質量要求,材料的使用部位,材料的到貨時間要求。對于地毯,軟包布的數量計劃要附有材料的開栽圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對于五金,燈具,潔具等件要附有設計要求(如圖紙,文字,圖片)。

        2、裝飾用外加工件:除了第1項裝飾材料的要求外,還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對于窗簾,布藝,盆景,畫,雕塑品,門牌標志,金屬加工件的采購計劃要附有設計說明(圖紙、文字、圖片、技術要求等)

        3、材料計劃表格式詳見附表。

        b、材料的采購方案:

        1、材料的采購方案包括材料的貨比五家;即比質量,比價格,比交貨期,比服務,比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱,聯系人,聯系電話,以便日后集團公司監事會和審計部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料 。

        2、材料的采購方案格式詳見附表。

        c、材料訂購合同:

        1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份:物流公司自留一份;項目管理公司存檔一份;裝飾公司留存一份;建設單位庫房一份;

        2、材料的訂購合同格式詳見附表(分材料及外協加工件二種)。

        d、入庫單:

        1、入庫單在材料質量驗收合格后填寫;分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。

        2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫;

        3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號;其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。

        4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

        5、材料的入庫單的`格式詳見附表。

        6、材料的入庫單一式四聯:一聯結帳聯(供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳);二聯庫房存根;三聯為送貨人留存聯;四聯為物流公司核對聯。

        e、出庫單:

        1、出庫單在材料出庫時填寫;分別由現場材料保管員和現場裝修工程師(對于重要材料)及領貨經手人簽字。

        2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫;

        3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人;其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。

        4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

        5、出庫單的單位一定要填寫清楚,如平方米,米,對于論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格,以便項目管理公司進行考查。

        6、材料的出庫單的格式詳見附表。

        7、材料的出庫單一式四聯:一聯為財務部成本考核聯;二聯經營部考核聯;三聯庫房存根;四聯為領料人留存聯。

        f、外協加工材料驗收單:

        1、對于外協加工材料要由裝飾公司現場項目部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。

        2、驗收的內容包括:數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況(如工程協調會的參加情況等)。

        3、外協加工材料驗收單的格式詳見附表。

        g、材料及外加工件的結算表:

        1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核;

        2、材料及外加工件的結算表包含的內容:材料的供應數量,供貨時間,供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附件。

        3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。

        附注:

        1。出入庫單所填項目必須填寫齊全;

        2。出入庫單要及時交給財務部門(每周一次);

        3。月底財務與材料保管員核對帳目,填寫清單,材料保管員必須做到帳目清楚;

        4。物流公司/項目管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。

        附表:

        a、材料計劃表(暫按海港大酒店格式填寫)

        材料計劃表要求需附有下列附件:

        附1:材料樣板;附2:加工要求;附3:有關圖片資料。

        b、材料的采購方案:

        材料采購方案(略)

      材料管理制度 11

        1、工程的大宗材料如:鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購,零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。

        2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃,并編制工程材料供應計劃。

        3、根據材料供應計劃進行市場詢價,貨比三家,然后向經理匯報,確定價格。

        4、熟悉工程進度及市場情況,按計劃進行采購,并滿足質量進度要求。

        5、掌握材料的性能,質量要求,按檢驗批提供合格證給技術員。

        6、需要復檢的材料,按檢驗批進行復檢,復檢單給技術員。

        7、掌握材料的地區價格信息,及供貨單位的情況,收集第一手資料。

        8、掌握材料的.庫存情況及時調整材料供應計劃。

        9、對購進不符合要求的材料,杜絕用在工程中,要協商處理解決。

        10、掌握材料供應價格及預算價格,價格及時反饋信息給項目部。

        11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

        12、材料及時入庫、及時報銷,報銷時間不能超過三天。

        13、監督材料的使用情況,對材料浪費、損壞情況應及時制止,并對有關人員提出處罰。

      材料管理制度 12

        一、職務

        1.在生産部經理的領導下,貫徹公司有關生産方面的方針、政策,根據生產部生産計劃和公司內各項任務的要求,負責編制生産作業計劃和輔助生産作業計劃,并組織檢查、落實和考核。

        2.根據新産品試制計劃和生産技術準備綜合計劃,負責編制本部門生産技術準備計劃,并組織檢查落實。

        3.加強統一指揮,組織并領導全廠生産調度工作,定期召開生産作業會,嚴格按生産作業計劃進行督促、檢查,對生産過程中出現的問題,及時協調平衡,搞好均衡生産。

        4.負責生産管理制度的.起草和修訂工作,并督促貫徹執行。

        5.加強在制品、工位器具和工模具管理,定期組織抽查、盤點。

        6.負責辦理全廠工藝性外委協作和産品零件的外委外購合同的簽訂,承接外來加工任務。

        7.根據生産計劃和生産需要,向工藝、動力、供應等有關部門,提出需要解決的關鍵問題,并檢查其完成情況。

        8.組織安排工廠各級調度人員的業務學習,提高業務管理水平。

        9.做好生産作業統計工作,按時填報生産報表。

        10.根據工廠方針目標展開要求,負責本部門內方針目標展開和檢查、診斷、落實。

        11.完成廠部臨時布置的各項任務。

        二、職權

        1.有權對車間和生産服務單位下達完成或配合完成生産計劃方面的調度命令,并對各單位執行調度命令的情況進行督促、檢查和考核。

        2.在保證完成生産計劃的前提下,有權根據生産的實際情況提出調整月度生産計劃的建議。有權調整構件、附件作業計劃。

        3.有權檢查生産會議決議執行情況和生産計劃完成情況,對不執行決議而影響進度者有權追究責任,并向主管廠長報告。

        4.根據生産現場需要,有權召開有關車間、科室負責人緊急會議。

        5.根據生産計劃的要求,有權簽訂外協加工生産協作方面的合同。

        6.對生産用的動力有指揮、協調、調配權。

        7.對生産中出現的異常情況有臨機處置權,事後應及時向有關領導匯報。

        三、 職責

        1.對由於計劃不周,調度工作不力,影響全廠産量、品種計劃的完成或達不到均衡生産的要求負責。

        2.對下達調度命令的正確性負責。

        3.對因管理不善,造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應不能滿足生産需要或儲備超過定額,致使資金嚴重積壓負責。

        4.對由於管理混亂,所轄庫房的庫存零件工模具發生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負責。

        5.對因指揮不當,造成人身、設備事故及部門內發生交通、火災事故負責。

        6.對本部門方針目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責。

      材料管理制度 13

        1、材料招投標管理制度

        1)為規范物資采購工作,確保物資采購工作的順利進行,使采購工作明確化:

        2)所有招投標書全部由預算室統一編制和發放。

        3)預算室編制招投標書中,技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標,以及其它相關資料,以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制,招投標書發放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統一發放和回收。

        4)招投標書回收后,由材料室、預算室、技術室統一開標,以使招投標工作更加

        明朗化。

        2、物資采購管理制度

        為規范項目材料采購行為,使材料采購行為制度化、公開化,特制定如下規定:

        1)物資采購前,由項目部提前15天做好材料需用計劃,材料計劃中應注明材料名稱、規格型號、數量、用途及用料時間。

        2)材料計劃應由項目負責人根據施工方案審批,并報預算室審核后方可生效。

        3)材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求,及時調查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同,要有三家以上書面報價;合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。

        4)合同在沒有審批前,材料部門不準進貨,造成工期延誤的追究相關部門的責任:

        (1)凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任;

        (2)凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關責任;

        (3)簽定合同由于未能及?

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